Saturday 28 July 2018

Vlookup in Hindi

नमस्कार दोस्तों

आज मैं आपको vlookup का excel  और vba में प्रयोग सिखाऊंगा हिंदी में | मुझे मेरे मित्र ने suggest किया की मै टुटोरिअल हिंदीं में दिया करू और खास तौर पर vlookup के लिए request किया हैं इसीलिए यह पोस्ट में हिंदी में दे रहा हु, आप सभी का सहयोग चाहूंगा |
 तो चलिए शुरू करते हें,VLOOKUP माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण फ़ंक्शन में से एक है। इसे आम तौर पर बड़े डेटा शीट में एक विशेष वैल्‍यू को देखने के लिए उपयोग किया जाता है जहां मैन्युअली सर्च करना बोझ हो सकता है।
VLOOKUP फ़ंक्शन approximate और exact मैच, और वाइल्डकार्ड (*?) को सपोर्ट करता हैं।“V” का अर्थ “vertical” है! “Vertical” शब्द का अर्थ है कि इसका उपयोग वैल्‍यू को वर्टीकली देखने के लिए किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग किसी कॉलम के भीतर वैल्‍यू को देखने के लिए किया जा सकता है।
 vlookup को एक फंक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता हे जो टेबल के बांये कॉलम में एक वैल्यू तलाश करता हे और उसके बाद आपके द्वारा निर्दिष्ठ कॉलम से  उसी रो में वह वैल्यू return करता हैं |
Syntax of VLOOKUP Function:
VLOOKUP का सिंटेक्स चार तरह कि इनफॉर्मेशन से बनता हैं –
=VLOOKUP (value, table, col_index, [range_lookup]) 

इस सिंटेक्स में इस तरह से Arguments होते हैं –

value – टेबल के सबसे पहले कॉलम कि वैल्‍यू, जिसे खोजना हैं।
table – वह टेबल जिससे इस वैल्‍यू को प्राप्त करना हैं। (वह रेंज जिसमें वह वैल्‍यू मौजूद हैं)
याद रखें कि lookup value हमेशा रेंज के पहले कॉलम में होनी चाहिए, ताकि वह सही ढंग से काम कर सके।
उदाहरण के लिए, यदि आपकी lookup value सेल C2 में है, तो आपकी रेंज C से शुरू होनी चाहिए।
col_index – टेबल या रेंज का वह कॉलम, जिससे वैल्‍यू को प्राप्त करना हैं।
इसमें दो ऑप्‍शन होते हैं जो वैकल्पिक हैं –
TRUE = Approximate Match और FALSE = Exact Match
यदि आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, तो TRUE हि डिफ़ॉल्ट होगा।









इस  वीडियो में vlookup का सामान्य तरीका  बताया  गया  हे दोस्तों आशा है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले टुटोरिअल में इसका जबरदस्त प्रयोग बताउंगा | 




To  be Continued..

Sunday 22 July 2018

Income Tax Return F.Y. 2017-18


दोस्तों  जैसे  जैसे इनकम टैक्स रिट्रन की तारिख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमारी धड़कने बढ़ रही है |
क्या करे कैसे करे किस टैक्स कंसलटेंट के पास जाए कौन कौन सी इनकम दिखानी है कैसी छूट लेनी है  वगैरह वगेरह तो दोस्तों मैंने अपने ब्लोग्स के माध्यम से  इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है उम्मीद है की उसका लाभ आपको प्राप्त हुआ होगा |

दोस्तों इस वेबसाइट को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है के में मेरा अनुभव आप सभी से शेयर कर सकू | में जानता हूँ के आज के इस युग में संचार के माध्यमों से कोई भी जानकारी बस एक बटन दबाकर प्राप्त की जा सकती है औऱ मेरा उद्देश्य भी ये ही है |

३१-०७-२०१८  अंतिम तारीख बिना ऑडिट वाले इंडिविजुअल एकाउंट्स के लिए है और ऑडिटेड के लिए ३०-०९-२०१८ अंतिम तारिख है |

टैक्स की गणना में शामिल की जाने वाली आय
Agricultural Income के अलावा सभी प्रकार की Income पर Tax लगता है। आपकी salary और अन्य स्रोतों से हुई Total Income पर टैक्स अदा करना होता है। आपकी कुल Income की गणना में क्या-क्या चीजें शामिल की जाती हैं, ये भी जान लेते हैं।
  • Salary से होने वाली Income (कंपनी या Employer से मिलने वाली रकम)
  • House Property से होने वाली Income (किराये या लीज पर मिलने वाली रकम)
  • पूंजी से मिलने वाली Income (शेयर या मकान आदि की खरीद-फरोख्त आदि से जुटाई रकम)
  • नौकरी के अलावा Part Time Business या किसी अन्य Profession से होने वाली आय (Freelancing के कार्य भी शामिल )
  • अन्य sources से होने वाली Income जैसे Saving Account , FD और Bond आदि पर ब्याज के रूप में होने होने वाली आमदनी
 कितनी आमदनी पर कितना टैक्स?

सरकार हर किसी से एक ही हिसाब से Tax नहीं लेती है। लोगों की कम-ज्यादा कमाई के अनुसार ही tax rate भी कम-ज्यादा होता है। बहुत कम आय वाले लोगों पर बिल्कुलTax नहीं लगता। कुछ रोजमर्रा के खर्चों को भी Tax से बाहर रखा गया है। इसके अलावा कुछ Social व National Security से जुड़े मदों में निवेशों को भी निश्चत सीमा तक Tax Deductions का लाभ दिया गया है।  तो आइए अब उन तथ्यों को समझते हैं, जिनसे हम पर टैक्स की देनदारी तय होती है। इसकी शुरुआत करते हैं Tax Slab Rate से।
कुल Income का वो दायरा जिससे Tax का Rate तय होता है उसे इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) कहा जाता है।



तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार मुझसे जानकारी चाहिए या मदद चाहिए तो बस कमेंट करे |


धन्यवाद 

TDS Returns F.Y.2018-19


Dear Friend's
So The First Quarter has Ended For The Financial Year 2018-19. Now is time to file Quarterly TDS returns.

To Bring Uniformity and to give deductors sufficient time in filing TDS statement CBDT has vide Notification no. 30/2016 dated 29.04.2016 has revised due date for filing above referred TDS statements for Government and Non – Government deductors W.E.F 01.06.2016 as follows:


Quarter
Quarter Period
TDS Return Due Date
TCS Return Due Date
1st Quarter
1st April to 30th June
31st July, 2018
15th July, 2018
2nd Quarter
1st July to 30th September
31st Oct, 2018
15th Oct, 2018
3rd Quarter
1st October to 31st December
31st Jan, 2019
15th Jan, 2019
4th Quarter
1st January to 31st March
31st May, 2019
15th May, 2019


Time-Limits to Deposit|Payment TDS for FY 2018-19 


Where tax is deducted by the office of the Government: 
S. No.
Particulars
Due Date
1.
Tax Deposited without Challan
Same Day
2.
Tax Deposited with Challan
7th of next month
3.
Tax on perquisites opted to be deposited by the employer
7th of next month
  
 In any other case :

S. No.
Particulars
Due Date
1.
Tax Deductible in March
30th April of next year
2.
Other Months and Tax opted to be deposited by the employer
7th of next month
Time-Limit for Issue of TDS Certificate Form 16A
Form 16A should be issued within 15 days from the due date for furnishing the statement of tax deducted at source.


Quarter
Quarter Period
TDS Return Due Date
FORM 16A Due Date
1st Quarter
1st April to 30th June
31st July, 2018
15th Aug, 2018
2nd Quarter
1st July to 30th September
31st Oct, 2018
15th Nov, 2018
3rd Quarter
1st October to 31st December
31st Jan, 2019
15th Feb, 2019
4th Quarter
1st January to 31st March
31st May, 2019
15th June, 2019
   
Interest on late payment of TDS

Section
Nature of Default
Interest subject to TDS/TCS amount
Period for which interest is to be paid
201A
Non deduction of tax at source, either in whole or in part
1% per month
From the date on which tax deductable to the date on which tax is actually deducted
After deduction of tax, non payment of tax either in whole or in part
1.5% per month
From the date of deduction to the date of payment



Penalty for late filing of TDS Return
Late Filing of TDS Return

Penalty (Sec 234E): Deductor will be liable to pay way of fee Rs.200 per day till the failure to pay TDS continues. However penalty should not exceed the total amount of TDS deducted for which statement was required to be filed.

Late Filing of TDS ReturnPenalty (Sec 271H): Assessing officer may direct a person who fails to file the statement of TDS within due date to pay penalty minimum of Rs.10,000 which may extended to Rs.1,00,000